Para execução da operação de transporte do Embarque por terceiro, sem que haja qualquer outro envolvido, o fornecedor do serviço (Transportador) deverá, conforme previsto na legislação brasileira, emitir documento fiscal característico para acobertar a(s) operação(ões), sendo que tal documento também será utilizado para fins de pagamento desde que atenda as regras de pagamento/pré documento estabelecidas.
Tais documentos fiscais serão disponibilizados no nddFrete para associação aos embarques e/ou pré documentos, que efetuará esta ação automaticamente, através dos devidos elementos vinculantes, ou proverá forma manual de fazê-lo.
O documento do transportador pode ser transmitido para a aplicação nddFrete, através dos meios já informados, acarretando assim no processamento destes.
Segue esboço superficial desse processo descrito:

Após a recepção o documento do tipo CT-e passa por validações, onde será determinada a situação do mesmo, enquanto a NFS-e digitada é automaticamente elevada ao Pagamento:
•Aprovação de Documentos: Nesta área serão disponibilizados documentos CT-e que superaram a “inconsistência”, porém para que sejam disponibilizados/processados se faz necessário a APROVAÇÃO manual destes.
•Documentos Processados: CT-es que passaram por todas as validações com sucesso foram devidamente internalizados na aplicação.
•Documentos Inconsistentes: CT-es que possuem incorreções reparáveis e com potencial para tornarem-se processados após reparado, ou mesmo vinculados manualmente a embarque.
•Documentos Não Conformes: CT-es recepcionados com falha em sua estrutura, ocasionando falha de esquema irreversível, sendo necessário reenvio do documento.
• Os documentos que serão aceitos nesse processo devem seguir o padrão de schema XML da SEFAZ, no layout procCTe para prestações de serviço e procEventoCTe para eventos. Os tipos de documentos aceitos serão: ▪CT-e Normal; ▪CT-e de Complemento de Valores; ▪CT-e de Anulação; ▪CT-e de Substituição;
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