Esta tela permite que seja possível visualizar as faturas em pagamento, ou seja, as faturas que estão aguardando a efetivação do pagamento.
Para utilizar as funcionalidades de Faturas em Pagamento, acesse: Menu Principal>Gestão de Pagamento>Faturas>Faturas de Pagamento.
Visualização das Faturas de Pagamento |
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Na área principal da tela são exibidas todas as faturas que aguardam a efetivação do pagamento, relacionando as seguintes informações:
•Série: Série da fatura;
•Fatura: Número da fatura;
•Pré Fatura: Identificador da pré fatura;
•Data de Faturamento: Data de geração da fatura;
•CNPJ Tomador: CNPJ da embarcadora matriz;
•Tomador: Nome de Exibição da embarcadora matriz;
•Série Fatura de Cobrança: Informação do campo série da fatura de cobrança enviada pelo transportador;
•Número Fatura de Cobrança: Informação do campo número da fatura de cobrança enviada pelo transportador;
•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ do transportador vinculado a fatura;
•Transportador: Nome de exibição do transportador;
•Ordem de Pagamento: Informado no processo manual na geração da fatura;
•Valor Total (Serviços): Valor bruto da fatura;
•Valor Líquido: Saldo final da fatura;
•Data de Vencimento: Data de vencimento da fatura;
•Impostos: Valor total de impostos inclusos na fatura;
•DPS: Total de documentos inclusos na fatura;
•Núm. doc.: Código de identificação recepcionado no processo de amortização financeira, para ser rastreado pelo cliente.
Detalhes dos Documentos |
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A aba Documentos da Fatura permite visualizar os detalhes da fatura, são exibidas as seguintes informações referentes aos documentos que compõem a fatura:
•Tipo: Tipo do documento que compõe a fatura (CT-e/NFS-e/Nota de débito ou RPA).
•Série: Série dos documentos vinculados a fatura;
•Número: O número do documento;
•Data de Emissão: A data de emissão do documento em questão;
•Filial: Filial embarcadora relacionada ao documento;
•CNPJ Filial: CNPJ da filial embarcadora;
•Situação: Situação do documento;
•Status: Status fiscal do documento;
•Núm Doc: Número de documento gerado;
•Valor: Valor do documento.
Caso o documento for um CIOT, a série do documento relacionado a fatura será exibido em branco. |
A aba Dados do CIOT permite visualizar as seguintes informações relacionadas ao CIOT:
•Contratante;
•CNPJ Contratante;
•Impostos;
•Antecipação de Taxas;
•Número Emissão: Número gerado a partir do retorno do NddCargo;
•Protocolo Emissão: Protocolo gerado a partir do retorno do NddCargo;
Através da aba de impostos, é possível visualizar os tributos relacionados ao documento que possuir imposto.
•Tipo: Tipo de imposto inferido sobre a fatura do pagamento, podendo ser ICMS, ISS, PIS, COFINS, IR, INSS, CSLL, SEST e SENAT.
•Valor: Valor total do imposto.
Exportar CSV |
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Ao clicar em "Exportar CSV" são listadas as opções para seleção de quais colunas se deseja exportar:
Permite exportar as informações que estão sendo exibidas na grid em formato CSV; Considera-se o filtro e/ou a ordenação aplicada no momento da exportação das informações; Permite definir quais as colunas devem ser exportadas. |
É exibido na tela um ícone de notificação quando existem documentos cancelados, anulados ou substituídos.
Será exibido o ícone de notificação apenas se os DPSs da fatura estiverem inativos. |