Ajustes |
1. Ativar o Status Suspenso no módulo de Pagamento
Ativar o status Suspenso para quando o DPS for cancelado ou o embarque estiver cancelado para o módulo de pagamento, visto que esse status for unificado com o Bloqueado, causando problemas de interpretação para o cliente.
Ajuste: Ajustado para incluir novamente o status suspenso no modulo de pagamento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2. Download da Fatura de Pagamento disponibiliza arquivo no formato incorreto
O Download da Fatura validada, esta disponibilizando regularmente arquivo ZIP com dois arquivos, porém o arquivo representante da Fatura de Pagamento é disponibilizada no formato ".txt"
Ajuste: Realizado alteração no fluxo de download de fatura para que seja baixado o arquivo conforme a extensão do tipo do arquivo, xml ou txt.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3. Adicionar opção de filtros nas telas de Pagamento
O campo "Número" estava como string e por isso não estava mostrando as opções de Maior que, Maior/Igual que, Menor que e Menor/Igual que.
Ajuste: Alterado o tipo do campo "Número" da fatura de cobrança. Foi alterado de "string" para "numérico". Teve alteração no processamento de recepção de fatura de cobrança e na base de dados.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4. Não gravou alteração de status do DPS ao cancelar uma fatura
Não estava gravando alteração de status do DPS ao cancelar uma fatura.
Ajuste: Gravar alteração de status do DPS ao cancelar uma fatura.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
5. Após o desbloqueio o DPS deve manter o status anterior
Ao realizar o desbloqueio do DPS este documento retorna automaticamente para o status "Em Operação".
Ajuste: Foi alterado o módulo de pagamento para quando o DPS for desbloqueado, retornar ao último status antes do bloqueio, alterado o processamento de recepção de DPS para armazenar o status inserido ou alterado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
6. Campo de acréscimo não mapeado no layout de cobrança da Penske
Cobranças recepcionados no layout com Penske com informe de valor na posição 66-081 do registro 552 não é internalizado como valor de "Acréscimo" do documento.
Ajuste: As propriedades responsáveis por converter os dados para a recepção estavam diferentes das propriedades do mapeamento, dessa forma não encontrava o valor de acréscimo para ser internalizado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
7. Campo de desconto não mapeado no layout de cobrança da Penske
Cobranças recepcionados no layout com Penske com informe de valor na posição 88-104 do registro 552 não é internalizado como valor de "Desconto".
Ajuste: As propriedades responsáveis por converter os dados para a recepção estavam diferentes das propriedades do mapeamento, dessa forma não encontrava o valor de desconto para ser internalizado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
8. Bloqueio de DPS divergente
Ao tentar bloquear um DPS era exibido mensagem invalidando o bloqueio, porém o DPS aparecia bloqueado.
Ajuste: Realizado validação para bloquear somente quando atender as condições de pagamento e faturamento, caso não atender não deverá bloquear.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
9. Bloqueio e desbloqueio de DPS cancelado
Permitindo o bloqueio de desbloqueio de DPS´s com status de emissão igual a cancelado.
Ajuste: Ajustado para quando DPS possuir status de emissão igual a cancelado não permitir realizar o bloqueio ou desbloqueio.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
10. Mensagem incorreta ao tentar efetuar o bloqueio de DPS
Ao tentar efetuar o bloqueio de um DPS, era apresentado mensagem invalidando o processo, devido a outro DPS do mesmo embarque que impedia o bloqueio.
Ajuste: Ajustado para que ao solicitar o bloqueio individual de um DPS, esse não seja interferido por outros DPS´s do mesmo embarque.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
11. Embarque com status errado na tela de Gerenciamento de Emissão
Ao tentar efetuar o bloqueio de um DPS, era apresentado mensagem invalidando o processo, devido a outro DPS do mesmo embarque que impedia o bloqueio.
Ajuste: Adicionado verificação se existe complementar pendente de emissão após a emissão do primeiro complementar. Caso exista algum, o status ficará como Complementar Pendente
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
12. Filtro Complementar Pendente não funciona na tela Gerenciamento Emissão DPS
Ao utilizar o filtro (Campo = Situação Atual, Operador =, Valor = Complementar Pendente), não traz nenhum registro.
Ajuste: Alterado o filtro, para possibilitar a buscar por' Complementar Pendente'
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
13. Documentos rejeitados sendo mostrados para pagamento
DPSs rejeitados estão sendo enviados para pagamento.
Ajuste: Incluso validação para que DPSs nesse status não sejam enviados ao pagamento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
14. Process code 4111 está gerando mensagem de erro
Ao realizar chamada do process code 4111 não está gerando nenhuma mensagem de retorno.
Ajuste: O EnterpriseId informado no cabeçalho da requisição não pertencia a nenhum transportador cadastrado. Modificado para não deixar obrigatório o transportador ao enviar a mensagem para pagamento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
15. Após o desbloqueio DPS retornava para o status errado
Ao realizar o desbloqueio de um DPS, o mesmo alterava seu status sempre para em operação.
Ajuste: Ajustado para retornar ao status anterior no momento em que o DPS for desbloqueado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.