Portal Operador Logístico

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Implementação

 

1.        Alterar geração de observações XML/DACTE quando própria Penske for transportadora

       Implementado para quando o transporte for executado pelo próprio Operador Logístico, não exibir informações sobre "Transportadora Subcontratada" nas observações de DPS.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Ajustar as configurações de campos dinâmicos.

2.        Faturamento e Agrupamento de DPS por Centro de Custo no Recebimento

       Implementado para gerar Faturas de recebimento automaticamente orientadas e agrupadas a Centros de Custos exclusivos.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Recriar as regras de faturamento.

3.        Configuração de liberação de faturamento automático por tipo de DPS

       Implementado para efetuar a configuração das regras de liberação de DPS's para Faturamento orientada por tipo específico de DPS.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Recriar as regras de faturamento.

4.        Rateio manual de Apontamentos de Recebimento Parcial sobre Faturas

       Implementado recurso para rateio manual do valor de pagamento retornado através de Apontamento de Recebimento/Amortização do ERP sobre DPS de Fatura de Recebimento.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Cadastrar o novo tipo de amortização, “recebimento parcial”, na tela: Configurações Gerais > Cadastro de configurações - Informações gerais > Cadastro de amortização.

5.        Download em Lote dos Documentos da Fatura de Recebimento

       Implementado para permitir a obtenção de lote de demonstrativo de Faturas para o envio por E-mail ao cliente.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

6.        Alterar Integração de NOTFIS – Não enviar para cada Shipment Buy

       Eliminação da disponibilidade/envio de arquivos NOTFIS duplicado nas operações de Transporte de Embarque que envolverem Embarques de Compra vinculados com provedor de serviço idêntico.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

Ajustes

 

1.        Valores de embarques sendo enviados incorretamente para o Pagamento (Chamado 364013).

 Embarques que foram recepcionados e emitidos antes da atualização da versão de pagamento em produção, caso recebam alguma atualização de valor, está sendo enviado o valor total do embarque para o pagamento.

 Ajuste: Ajustado para em caso de atualização de shipments que foram recepcionados antes da entrada em produção do modulo de pagamento, enviar somente os novos custos para o pagamento.

 Impacto Cliente Final:  Não há.

 Impactos Suporte: Executar os scripts de atualização dos embarques.

2.        Melhoria de performance na validação do shipment.

 Ocorrência de bloqueio na atualização de informações de status durante validação de shipment.

 Ajuste: Melhoria da recepção de shipment em monitoramento.

 Impacto Cliente Final:  Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

3.        Lentidão na validação de preparação para emissão do Shipment.

 Embarques demorando muito tempo para se tornarem preparados para a emissão dos DPSs

 Ajuste: Melhoria na busca das informações necessárias para a preparação do shipment.

 Impacto Cliente Final:  Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

4.        Na edição da Fatura de pagamento não está permitindo a inclusão de DPS por grupo de Transportador.

 Ao editar ou criar uma fatura, só é possível vincular a uma fatura documentos com os mesmos transportadores.

 Ajuste: Realizada a implementação para possibilitar a geração e edição de Faturas utilizando Documentos de Transportadores pertencentes a mesmo Grupo.

 Impacto Cliente Final:  Não há.

 Impactos Suporte: Não há.