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Através da tela de gestão de descontos, é possível visualizar as faturas com apontamento de desconto recepcionadas via web service, estas estarão pendentes para que possam liberar ou rejeitar as solicitações de desconto recepcionadas, para as faturas em recebimento.
As informações disponíveis para visualização da fatura são:
•Razão social do ponto de operação
•Série da fatura
•Número da Fatura
•CNPJ/CPF do tomador da fatura
•Razão social do tomador da fatura
•CNPJ do cliente
•Razão social do cliente
•Valor líquido
As informações disponíveis para visualização do apontamento de desconto são:
•Valor desconto
•Data de Recepção do Desconto
Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes
exibe os detalhes referente a fatura.
•DPS que compõem a fatura - Permite distribuir o desconto informado, entre os DPSs conforme necessário.
•Caso seja um desconto total, é rateado entre os DPSs da fatura, ainda assim podendo ser alterado manualmente, desde que coincida com o valor informado na integração do apontamento. •Caso seja um desconto parcial, é necessário inserir manualmente os descontos sobre cada DPS. |
No menu de contexto da grid
permite:
•Aprovar;
•Rejeitar.
Aprovar |
A opção
localizada no menu de contexto da grid, permite aprovar apontamentos de descontos, para que então o desconto seja aplicado a fatura à fatura.
Ao solicitar a aprovação deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será aprovado.
A informação de aprovação é enviada ao web service, para que este retorne na consulta que o desconto foi aprovado e o motivo informado no momento da aprovação. |
Rejeitar |
A opção
localizada no menu de contexto da grid, permite rejeitar apontamentos de descontos, onde estes não serão aplicados a fatura, portando não alterando seu valor.
Ao solicitar a rejeição deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será rejeitado.
A informação de rejeição é enviada ao web service, para que este retorne na consulta que o desconto foi rejeitado e o motivo informado no momento da rejeição. |