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Na tela de faturamento por upload, é possível filtrar os documentos específicos do cliente, ponto de operação, tomador e série para buscar os DPSs que estão faturáveis, por meio de arquivos CSV.
Para filtrar os DPSs:
•Informar em tela o cliente, ponto de operação, tomador e série dos DPSs.
•Selecionar o arquivo CSV contendo o número dos documentos a serem importados. A coluna deve se chamar "Número" levando em consideração a inicial maiúscula e o acento, como no exemplo abaixo:
A consulta irá retornar todas as informações dos DPSs:
•Tipo do DPS;
•Série do DPS (informado no filtro);
•Número do DPS;
•Data de emissão do DPS;
•Cliente do DPS (informado no filtro);
•Embarque - Sell;
•Tipo Embarque;
•Modal - Tipo de serviço do embarque, Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada (parâmetro de recepção configurado de embarque nas configurações do operador logístico).
•Estado Origem;
•Cidade Origem;
•Alíquota (%);
•Estado Destino;
•Cidade Destino;
•Valor Bruto;
•Situação (Status do documento no faturamento)
1.Não localizado;
2.Em operação;
3.Faturável;
6.Baixado.
Caso não encontre o documento, irá retornar a série informada no filtro, número informado no arquivo CSV e a situação do documento será exibida como "Não localizado". |
Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes
os detalhes referente ao DPS.
•Documentos Originários - Exibe o documento originário do DPS.
Permite agrupar as colunas, arrastando o cabeçalho para cima, apenas para visualização. |
Em seguida pode-se aplicar o filtro, onde será direcionado para tela de DPS faturável, exibindo apenas os DPSs informados no filtro, para que possa montar a fatura com os mesmos.
Somente é possível aplicar o filtro se todos os DPSs estiverem com a situação igual a faturável. |